这个问题太复杂,呵呵。要说一下业务情景的。做过最复杂的公司,母公司+子公司月结一共有590多个步骤。
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第三步:导出科目余额表,逐一核对财务报表。因为SAP是采用平行会计核算,所以在这一步先重点核对资产负债表各项(存货与物资顾问一起核对实物账和价值账)余额是否正确。
将第一步骤中记入“生产成本-辅助生产成本”账户的成本进行归集,将总额按受益对象分配至相应的账户中。
SAP结账一般成本会计操作。月结,先确认所有总账数据录入完毕,然后做CO月结。
月末的最后一天都是要关账的,关账期间所有SAP系统不能做任何货物移动的操作,在关账前做好系统内的盈亏调整以及COGI的取消。财务账目核对导出后开账。
对于结算后的差异处理,如果贵司的库存管理非常精准,可以启用物料账,对于没有启用物料账的公司,可以自行开发差异分摊报表,依据销售订单是否出货来将差异从资产科目结转到损益科目。
按照正常的关闭账期来理解,软关账后应该是不能在关闭账期做账了。
可以。当月未结账,不影响下月填制凭证的。填写日期一般是填财会人员填制记账凭证的当天日期,也可以根据管理需要,填写经济业务发生的日期或月末日期。如报销差旅费的记账凭证填写报销当日的日期。
可以打开上一期间的帐。其他期间的不可能了,SAP只支持2个物料期间同时开放。事物代码MMRV,讲 允许前期期间记账 打上勾即可。
MMRV 查看当前期间,设置是否可以上一个期间记账-允许对前期记帐 【期间必须顺序打开和关闭,在同一时刻只能有一个会计期间打开.】业务流程概述 该文档描述了在SAP打开财务记账期间的基本流程。
在VF11时选择过账日期(账期打开的当月);至于楼上说的打开上月账期的方案,不可行,因为上月的账已经结了,相应的财务报表已经出具(重要的是税已经交了),再去冲销在上月会更改上月收入,导致上月报表有问题。
不结可以会报表不对。最好冲掉物料账,重新结。
1、首先登陆SAP系统,在初始界面左上角长方形空白框处输入功能码CO01,然后按回车键“Enter”,进入创建,初始屏幕,输入要生产的物料、工厂、类型的代码。再按回车键”Enter“,进入订单创建、抬头,输入开始日期、完成日期。
2、需要说明的是,这种操作方式并不是SAP推荐的,不应在实际业务中大量采用。具体流程如下:移动类型101已在后台设置为自动创建定单。
3、对生产订单发料有两种方法:自动反冲和手动发料。