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关于sAP系统中的结算的信息

谁能帮助我了解SAP系统中的成本核算流程

1、sap月结时像一些成本(材料)差异,该如何结转处理?~~~如果是生产企业,使用物料分类账(CO-ML)的,可以将材料成本差异在存货,半成品或者销售成本中进行按...刚开始学习sap系统。

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2、如果是实际成本,等到月底相关费用结转完成,关账完成后,就可以直接运行物料分类账计算了。具体细节可以看一下物料分类账的相关文档。平常的生产成本计算可以参看下面的链接中的“SAP_CO_PC-SAP生产成本核算配置及操作手册 ”。

3、收集材料单,入库单,与仓库材料会计或保管员/仓库记账员接口,做好协调工作。确定最合适你公司材料成本计算方法:先进先出,后进先出,加权平均等。建立材料明细账,确定产品分类。

sap订单结算规则问题

生产订单类型中可以设置默认的settlement profile,在profile里面可以设置默认的结算到什么。

可以。规则可以根据企业业务需求更改,sap生产订单结算规则可以修改。生产订单里的结算类型是由订单类型和工厂里的参数决定的,默认结算到物料。

SAP-FICO订单结算是针对生产订单中收集的料料成本、人工成本以及制造费用的成本计算汇总,并将成本差异计入到完工的产品中的一个过程。订单结算产生的会计凭证为:DR :产成品差异 CR:生产成本-工单转出。

合同你可以把他当作一个供应源来看待,在采购申请分配供应源的时候,可以把这个采购申请分配给合同,然后再转成采购订单。或者在建立订单的时候可以参照合同建立订单。而计划协议有一部分功能和合同很类似。

这个需要财务成本那边的配置,根本不是几句话能讲清楚的,简要的讲,你需要配置一个物料标准成本的计算办法,实际成本的计算规则,费用的分配规则。。、这玩意需要有专业的财务成本知识才能配置出来。

然后结算差异。差异分析 订单在生产的过程中,由于各种各样的原因,导致订单的成本产生差异。

sap结生产订单为什么没有按照实际成本结算

SAP在日常交易中,库存异动都是用标准成本价,在采购收货环节,会产生采购价格差异。而生产订单完工后,通过结算产生生产差异。你可以通过启用物料帐,在月结时将这些差异进行单层和多层的分摊,产生实际成本。

确保当时没有余额的话,那有可能是物料分类账会将部分物料消耗(如成本中心领用)的成本还原到费用成本科目,导致原本为0的又有了新的余额。最主要检查的环节包括:分配分摊后,作业价格重估后和物料分类账运行过账清算后。

这个是进行工单月结产生的量差,CO88结算出来的,是产出机种标准成本与备料的标准成本之间的差异,以及内部作业标准与实际的差异。在CKM3里面收据-生产里面的订单结算那行可以看到。

这里就是订单的产出对应的金额,比如工单产品入库,相应的金额就是“分配实际成本”。而实际成本包括:WIP、Scrap和Variance。所以会有差异。

按生产订单核算成本容易出问题,说明系统配置有问题或者操作有问题。这两个问题解决了,按照生产订单核算成本不会有什么问题。

这个差异可以检验设定的标准是否合理,订单在生产的过程中是否存在异常,方便管理者及时掌控。如果实际成本和标准成本比较接近,说明生产过程在预定范围,没有异常;如果实际成本和标准成本相差过大,说明某个环节出现异常。


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