VF03根据你开的发票号去查,点会计按钮可以查看到发票对应的会计凭证,回车可以看到开票项目的具体内容。
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当商品行数超过8行,就需要开具清单,因此清单与发票时同步开具的。如果没有开具就作废重新开。
重新打开CON2,然后做测试执行的冲销。注意:一定要勾选测试执行。然后你就能看到你需要的清单了。
sap发票底账数据不存在,重新上传即可。sap发票校验是MM模块中采购流程的一步,一般企业在做发票校验时,都是基于收货的发票校验。发票校验是物料管理(MM)系统的一部分。
作废重新开票。如果清单是和发票一同开具的可以打印,如果开发票时没有在开票系统中开具附清单的话是不可以的,发票须作废重新开具。清单就是开票自己打印的、加盖发票专用章的开票明细,是发票的附件。
你会发现这是一个很繁琐的过程,而且如果沟通上有延迟,就会造成会计信息的漏记和差错。
可以使用FS10N,输入应付账款的统驭科目,点击查询,然后双击需要查看的月份的余额,就显示出来明细了。如果你只是想你单个的明细,使用FK10N,输入供应商,执行之后,就可以可能就明细了。
进入帐套后,总账--凭证--查询凭证 输入需要查询的凭证即可。进入可入余额表后,找到需要查询的科目后,双击打开,可以看到明细。找到相应明细后选中,点击表头凭证,即可打开相应凭证。
sap按科目表查询220201科目。SAP是德国的ERP软件,是根据国际通用的思维来设计软件架构,在SAP中,报表都是放在信息系统子目录下,展开路径即可找到查询会计科目的报表。
在CJI3中可以查看这个project的所有的发生业务,找到其中有关收入的就可以啦。
通过FBL1N可查看供应商明细,通过列表双击可转到相应凭证,通过凭证里的追记(菜单里有,现在没有环境,记不清了)可看到相关的订单等一些列上级凭证。
电脑连接税务Ukey,登录增值税发票开票软件,进入发票管理模块,点击已开发票查询。输入查询条件,点击查询。系统列出查询结果,选择需要下载的发票,点击右侧的查看原票。打开该张电子发票,点击下载,将电子发票下载到本地。
登录SAP系统,输入FK03回车,会弹出主数据供应商的查询界面。可以勾选全部查询,也可以勾选部分查询,因为主要是查询供应商银行信息,所以勾选常规数据:付款交易和公司代码数据:付款交易。
SAP中PO和SO关联在一起就需要在PO数据录入窗口的SO号码字段填入相应的SO销售订单号码,表明这些采购来的材料或成品将被用于相应的SO 销售订单发货成品,这样PO和SO就关联在一起了。
问题二:在SAP系统中怎样可以查询供应商所开的发票号码以及对应的订单 通过FBL1N可查看供应商明细,通过列表双击可转到相应凭证,通过凭证里的追记(菜单里有,憨在没有环境,记不清了)可看到相关的订单等一些列上级凭证。