1、如果只是担心应付账款 可以在发票校验时更改供应商,在“细节”中选择发票方字段。更改之后,可以让应付账款挂到正确的供应商上,不会影响财务记录。
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2、已经过账的凭证不存在删除的的问题,因为过账凭证无法删除或者将凭证行项目金额改为0的。正对过账凭证只能冲销,使用FB08冲销之后,在报表里是不会显示的。
3、采购订单做错了是常有的事,做一个采购订单撤销说明,然后将新的采购订单重新确立就好了。当然这是在接到订单对方没有生产加工的前提下可以协商解决,如果对方根据你的错误订单生产加工了,那一切的损失都由订单发出方承担。
4、发票校验取消,如果财务控制及法务审批同意,重新发票检验时更换供应商即可。
1、购货单怎么退货、采购退货提交退货申请进入到采购管理采购退货单申请,进入到采购退货申请录单。填写退货货品信息也可直接通过条码扫描进行信息录入。
2、退料数量超过系统数量,所以无法过账。建议先查询下系统数量,核对单据是否存在数量差异。一般情况下是退料数剧有问题.可以把之前对应的入料的单据找出来,一一对应,看哪里出了问题。
3、创建调拨单时,调拨仓库为标准/第三方类型的仓库、目的仓库为标准/第三方或标准/自营或标准/中转类型的仓库;因为仓库是三方仓,所以调拨单一经审核后,调拨单即为已出库状态,不用执行调拨出库操作。
首选是问问你们的老同事,或者IT部门的SAP支持的同事。
根据SAP系统的菜单路径(如下图)进入系统如下图 双击CO13进入界面。直接回车进入界面,显示出整个订单的报工明细,如下图所示 勾选中所要取消的报工,然后点击保存图标进入界面,将取消报工的原因记录好。
而且你这种情况多半是因为之前物料主数据没有维护批次管理,但是SAP中如果物料存在记账记录,批次管理不可更改。所以冲销后需要重新创建主数据,然后重新修改采购订单或其他单据,再重新收货。
你的情况,应该是订单原料已经领出,然后要退回到参考。
低值易耗品记账一是财务手录凭证记账的,用FB08冲销会计凭证;一是费用性采购订单在收货时自动集成到财务的会计凭证,冲销入库凭证即可。