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关于sap系统做汇款计划的信息

请问外企AP都是怎么一个流程,SAP系统,非常感谢。

说实际的:(本人是财务,也用SAP. QQ 715024606)

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1. 先和客户对好账,根据收货在系统里操作。(SAP里采购都要下PO--purchase order)

2.收到发票的直接做校验Miro,没有收到发票的先暂时挂账,月底确认本月无法收到票后,把挂账的税金转出来。

3.每个供应商都有付款条件,到付,月结,见票付等等,每月安排相对固定付款时间

4.和出纳等同事沟通,了解银行存款情况,以便做好付款安排,和资金预算。

5.付款外币的话,要准备很多资料,如:合同,关单付汇联等,依据已付款金额在SAP系统清帐。

6.AP最关健要有耐心,了解银行存款变动,合理安排货款,和供应商沟通。

出纳怎样用SAP做账?

sap财务系统做账流程,首先安装sap财务软件,开账套建账,设置本单位所用科目,基础数据录入后,两边平衡,启用账套,根据原始凭证,开始录入凭证,分科分类。

sap财务系统做账流程,首先安装sap财务软件,开账套建账,设置本单位所用科目,基础数据录入后,两边平衡,启用账套,根据原始凭证,开始录入凭证,分科分类!sap财务系统做账流程,首先安装sap财务软件,开账套建账,设置本单位所用科目,基础数据录入后,两边平衡,启用账套,根据原始凭证,开始录入凭证,分科分类!

使用SAP做自动付款?

看上去标题和具体需求描述有差异呀。

介绍一下SAP的标准功能吧

1. PO完成,在系统中表现为供应商发票被输入系统,这个是所谓的IR过程。

2. 在IR中,系统会根据付款条款来计算出一个AP的到期时间点。

3. 然后在实际付款流程中,如果使用系统的F110功能,则系统会要求你输入一个付款日期。

4. 再后,系统根据每个系统中AP票据的到期时间点和付款日期计算出有哪些AP票据必须付款了。其实就是到期时间早于付款日期的哪些未清AP票据。

5. 根据计算结果,系统在F110的过程中生成所谓的付款建议(PAYMENT PROPOSAL)。

6. PAYMENT PROPOSAL经过财务相关的授权人员的检查后,可以控制系统做PAYMENT RUN的操作。

7. 完成PAYMENT RUN的操作后系统会产生相关清帐凭证,同时可以发出EDI的文档。如果和某个付款银行有接口的话,就能实现全自动付款勒~~。

这个过程一般用于不需要特别批准的付款,比如原材料采购之类的。

请教,换汇的SAP标准做法是怎样的?

阁下说的换汇业务有两种情况啦,一种是本币和外币互换,一种是外币和外币互换,两种情况处 理不一样啊,详细来说: 一种是本币和外币互换 700人民币 ?换100美元 该业务的交易货币就是美元啦, 凭证很简单,就不写了。如果银行和期初汇率有差额的话,直接做到财务费用汇兑损益离去啦。 简单 一种是外币和外币互换 一般会用一个外币评估过度科目啦, 因为SAP一张凭证只能有一个货币(凭证货币)啦,(SAP在抬头定义货币)不像其他国内软件一 张凭证可以使用很多的货币(科目货币),(国内软件在行项目定义货币),所以换汇业务在国 内软件上处理很简单,在SAP上处理的话就有点困难啦。 比如:用100美元换回2800日元,人民币是本位币 ? 凭证1: ?40 ?汇兑损益过渡科目 ? 100CNY ?700CNY ? ? ? ? ? ? ?50 ?银行存款-美元 ? ? 100CNY ?700CNY ? 凭证2: ?40 银行存款-日元 ? ? ?2800JPY ? 750CNY ? ? ? ? ? ? ?50 汇兑损益过渡科目 ?2800JPY ? 750CNY 这个凭证到这里可以说做完了,但是必须在月末将汇兑损益过渡科目的余额转到财务费用汇兑损 益科目去,该过度科目月末余额为0。如果不想在月末做改张凭证,在这里可以手动指定去。直接 将凭证2修改成: ?凭证2: ?40 银行存款-日元 ? ? ? ? ? ? ? 2800JPY ? 750CNY ? ? ? ? ? ? ?50 汇兑损益过渡科目 ?(X,根据CNY换算出)JPY ? 700CNY ? ? ? ? ? ? ?50 ?财务费用汇兑损益 ? ? ?(2800-X) ? ? ? ? 50CNY ?反记账 ?对于科目“汇兑损益过渡科目”一般启用清帐管理啦。 上面有兄弟说用F-05做外币凭证,F-05和其他非外币凭证录入的区别是,F-05可以做交易货币金 额为0的凭证,而其他凭证录入的时候交易货币的金额不能为0. 比如: ? ?40 银行存款-日元 ? ? ? ? 0JPY ? 50CNY ? ? ? ?只能用F-05录入啦。你滴明白?!


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