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sap系统冲账预防款的简单介绍

sap做发票校验有预付款的系统有提示吗?提示几次

发票校验就是标记发票和收货单的明细之间的关系,标记哪些明细已经到票。行项目是指每个单据的明细行,SAP的一个说法而已。

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有可能此订单已经做过发票校验了。有可能其它人正在对此订单做操作,也就是说此订单正处于锁定状态。如果是第一种情况,可以使用ME23N查看此订单中的“采购历史”,看是否有发票存在。

在基于收货的发票校验的情况下,必须在系统中先收货,再做发票校验,发票校验的数量不能多于收货数量。系统中做发票校验时会有错误提示,需要先收货。

其实你做发票校验的时候 不是有选择税金的选项么,你选税金为0%就可以了。

sap应收账款部分冲账有哪两种

SAP中部分收款和剩余收款有两种方法:一为部分支付方法,一为剩余项目方法。

按照一般会计原则,在年结结束,年报出来之后,是不允许REVERSE凭证在上一年度滴。只能REVERSE在本年度。既然实在3月提出这个问题,想必年结早已结束了。CARRY FOREWARD等操作已经完成。故无法做上年度的REVERSE操作。

一般情况下资产是不会冲销的,如果只是入账的金额有问题,就拿新的原始单据,更改资产的金额即可,具体的SAP操作要看你们的资产操作手册,不同的公司不一样的做法。

首先应收账款转费用 属于资产类科目,如果无法收回,需做两笔会计分录。其次在计提,借记“资产减值损失—计提的坏账准备”,贷记“坏账准备”。最后在发生坏账损失时借记“坏账准备”,贷记“应收账款”。

T-CODE FB08冲销,冲销原因选择04红冲,这样设置的。可以实现跨期间冲销。具体什么名字你们自己怎么起的不知道。

划线更正法:记账凭证对的,只是登记账簿的时候错了,在错误的文字或数据上划一条红线,在红线的上方写正确的文字或数字,并且由记账及相关人员在更正处盖章。

怎么在sap系统里面找到应付账款暂估款的发生额

在应付暂估栏目里输入FS10N,然后找到借方或贷方这一栏目,找到后双击进入页面,找到清账凭证那一列并进行筛选,选择值为空即可。

成本类账户年末都是要结转的,在登记的时候看发生额是增加还是减少,费用、成本的增加都在借方。

打开SAP软件的主界面,输入相关的事务代码并回车确定,比如图示的FS00。会进入到编辑总账科目集中的页面,在总账科目那里点击图示的按钮。下一步,需要在G/L详细释义框中输入关键词进行回车搜索,比如图示的管理。


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